Atividade 20163

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO Complexidade: S - 40.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Pagamento de auxilio transporte, processo: 23198.001276.2024-26 referente ao mês de outubro; Pagamento de auxílio alimentação, processo: 23198.001275.2024-8, referente ao mês de outubro; Pagamento da NP 199; Conferir se tem pagamento cancelado e regularizar se houver; anexar comprovante de pagamento e finalizar processo pela ordem da caixa de entrada dos processos no SUAP; Fazer liquidação conforme demanda.
Entregas Esperadas: Relatório, registro SIAFI
Tempo de exec. presencial: 40,00 Tempo de exec. remota: 40,00
Horas Homologadas: 40,00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 25/09/2024 À 01/10/2024

25/09/2024

  • 23198.001284.2024-72, refiz pagamento de conta vinculada que havia dado erro, NP 194;
  • Fiz o pagamento do auxílio transporte referente ao mês de outubro, processo: 23198.001276.2024-26;
  • Fiz o pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de outubro, processo: 23198.001275.2024-81;
  • 23198.001354.2024-92, encaminhei o processo para prestação de contas, Alessandro de Sousa;
  • 23198.001335.2024-66, encaminhei o proceso para prestação de contas, Alessandro de Sousa;
  • 23198.001276.2024-26, anexei reforço do empenho e encaminhei o processo;
  • 23198.001275.2024-81, anexei reforço do empenho e encaminhei o processo;

liquidação de diária - Ariana Pamela, processo: 23198.001332.2024-22;

  • 23198.000355.2024-10, anulei 3 empenhos, anexei o empenho e encaminhei o processo para o DAP;
  • 23198.000039.2024-48, anulei o empenho, anexei o empenho e encaminhei o processo para o DAP;
  • 23198.000775.2024-04, fiz pagamento da recapactuação de empresa: ATIVA TERCEIRIZACAO LTDA, NP 192;
  • 23198.001222.2024-61, liquidação e pagamento, da empresa: FIRST EVOLUTION, NP 200.

 

26/09/2024

  • 23198.001276.2024-60, pagamento de auxlio transporte pra o discente: VINICIUS PAVAO VITOR;
  • 23198.001250.2024-88, fiz uma PA00045, para tranferir o valor pago na conta vinculada para o CNPJ da PRIME CONTRUÇÕES;
  • 23198.001244.2024-21, anexei comprovante de pagamento de diária e encaminhei para prestação de contas - Rosicleia Moreira Santos;
  • 23198.000822.2024-10, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • 23198.000831.2024-01, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • 23198.000903.2024-10, anexei o comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • 23198.000935.2024-15, anexei o comprovante de pagamento e finalizei o processo.

 

27/09/2024

  • 23198.001073.2024-30, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • 23198.001060.2024-61, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • 23198.001062.2024-50, anexei comprovante de pagamento e finalizei o processo;
  • Comuniquei o Elielmax sobre a devolução de pagamento de auxilio alimentação de discente;
  • 23198.001135.2023-22, anexei o comprovante e enviei o processo para o DAP.

 

30/09/2024

  • refiz o pagamento de um discente 23198.001275.2024-81;
  • 23198.001048.2024-56, cadastrei 76 discentes ATUCREDOR ;
  • 23198.001048.2024-56, cadastrei conta bancária de  76 discentes  ATUDOMCREDOR.

 

01/10/2024

  • 23198.001048.2024-56, liquidei 76 discentes, RP 899, ajuda de custo para JIFMT 2024.
40.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
24 de Setembro de 2024 -

Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
5 de Novembro de 2024 10,00 - 40,00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
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DEBUG | Django 5.1.3