Atividade 21157
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Realizar atividades de: liquidação, pagamento e regularização conforme demandas o setor. | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, registro SIAFI | ||
Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
Horas Homologadas: | 40,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ENTRE 16/10/2024 À 22/10/2024 Conferi planilha Incagreg do imposto R-2000 solicitado pela Reitoria; Preenchi a planilha de auxilio alimentação referente ao mês de novembro/2024 e importei para o SIAFI no dia seguinte finalizei a liquidação; Refiz um pagamento da discente: MARIA VITORIA, RP 907, bolsa de Artes e Cultura; Preenchi a planilha de auxilio transporte referente ao mês de novembro/2024 e importei para o SIAFI, no dia seguinte finalizei a liquidação; Emiti GRU e fiz a fiscalização do contrato da cantina, processo: 23198.000122.2023-36; Liquidei NF: 819, da empresa: Luseg Segurança Privada, NP 216, processo: 23198.001457.2024-52; 23198.001530.2024-96, encaminhei o processo para a Assistência Estudantil verificar lista de discentes; 23198.001527.2024-72, encaminhei o processo para a Assistência Estudantil verificar lista de discentes; 23198.000026.2024-79, anexei anulação parcial o empenho 2024NE000018 e encaminhei para o DAP; 23198.001533.2024-20, fiz empenho de ressarcimento de passagem, servidora: Joseanne Marques; 23198.001477.2024-23, emiti guia de ISS, encaminhei para prefeitura e realizei o pagamento; 23198.001456.2024-16, emiti guia de ISS, encaminhei para prefeitura e realizei o pagamento; Realizei pagamentos de notais fiscais, auxilios e diárias; Refiz liquidações da empresa: VILE CONSTRUCOES, NP 221 e 222; Exclui RP's de auxilios alimentação e transporte do discente Vinicius Pavão, conforme solicitação da Assistência Estudantil; Liquidei auxilio transporte do discente João Vitor Miranda Silva , RP 1107, processo: 23198.001530.2024-96; Anulei o empenho 2023NE000133 - ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA, processo: 23198.001300.2024-27 ; Anexei comprovantes de pagamentos de ajuda de custo dos discentes que participarão o JIFMT 2024, e encaminhei o processo para prestação de contas: 23198.001048.2024-56.
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400.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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17 de Outubro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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5 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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